高校内部控制体系构建分析
刍议中小企业内控管理制度的建立与完善
互联网企业内部控制体系研究
财务风险导向下房地产企业内部控制体系的构建
关于内部控制五要素关注点及其适用性的探讨
税务师事务所内部控制优化研究——以A税务师事务所有限公司为例
全面预算管理在医院内部控制体系中的应用效果分析
天然气公司内部控制体系的优化探析
新常态背景下国企财务管理及内部控制研究
行政事业单位财务内控制度现存问题及对策研究
国企财务管理与内部控制体系的相关性研究
风险魅影之下,我们为什么不慌(上)——系统谈谈商业银行的内部控制体系
基于COSO框架完善P2P公司内控体系
防范操作风险是农信社案件治理的关键
新形势下农商银行内部控制体系建设研究
人民银行分支机构内部控制审计的难点及对策
基层人民银行内部控制体系存在的问题及建议
人民银行与商业银行事后监督管理模式比较
加强我国商业银行操作风险管理的建议
高职院校内部控制体系建设的几点思考