YGX采购与付款业务循环内部控制及其审计问题反思

作者:程嘉祥; 沈燕萍

摘要:研究基于知网2000年到2017年4月有关YGX为主题的研究文献,依托YGX事件,落脚在业务流程层面的采购与付款循环,反思管理层能够凌驾于内控之上致使财报发生错误和舞弊的内控重大缺陷及其内控不合理逻辑关系下的审计问题。通过发现、预防、纠正可能发生的内控风险的措施,监督内控制度健全和执行的有效性,为降低检查风险提供空间。进而保护报告预期使用者的相关利益,促进企业三大循环内控良性运行。

分类:
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  • 经济统计
收录:
  • 知网收录(中)
  • 上海图书馆馆藏
  • 国家图书馆馆藏
  • 维普收录(中)
  • 万方收录(中)
关键词:
  • 内部控制审计
  • 采购与付款循环
  • 重大缺陷

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

期刊名称:江苏商论

期刊级别:省级期刊

期刊人气:2325

杂志介绍:
主管单位:江苏省商业经济研究所
主办单位:江苏省商业经济学会
出版地方:江苏
快捷分类:经济
国际刊号:1009-0061
国内刊号:32-1076/F
邮发代号:
创刊时间:1984
发行周期:月刊
期刊开本:A4
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