内部控制及风险管理咨询的程序与方法

作者:吴圆圆

摘要:企业内部控制审计是内部审计的一部分。本文阐述企业内部控制审计的程序,提出了进行风险评价、询问调查、查阅内部控制、观察内部控制运行情况、穿行测试等企业内部控制审计的方法。

分类:
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  • 电子信息科学综合
收录:
  • 上海图书馆馆藏
  • 知网收录(中)
  • 国家图书馆馆藏
  • 万方收录(中)
  • 维普收录(中)
关键词:
  • 内部控制
  • 风险管理
  • 咨询
  • 程序
  • 方法

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

期刊名称:中国管理信息化

期刊级别:省级期刊

期刊人气:8214

杂志介绍:
主管单位:吉林出版集团股份有限公司
主办单位:吉林科学技术出版社有限责任公司
出版地方:吉林
快捷分类:科技
国际刊号:1673-0194
国内刊号:22-1359/TP
邮发代号:12-175
创刊时间:2005
发行周期:半月刊
期刊开本:A4
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