关于加强内部控制提高医院经济管理水平的思考
公立医院收支管理风险量化评价的两种方法比较分析
运用PDCA循环构建基于内部控制的固定资产管理模式
中小资产管理公司内控研究——以A公司为例
浅析华为内部控制
资产管理体系在内部控制信息化建设中作用与意义
房地产企业加强内部控制建设的思考
内部控制信息披露对审计质量的影响研究
基于社会责任视角下的医药企业内部控制问题分析
科研事业单位内部控制体系与制度建设研究
ERP视域下企业内部控制研讨
事业单位财务内部控制存在的问题及对策分析
我国内部控制理论研究成果的回顾与展望
长春长生内部控制失效案例研究
企业内部控制的有效性及其评价方法
保险公司风险管理与内部控制评析
新政府会计制度下行政事业单位内部控制研究--基于江苏地区问卷调查的分析
论我国内部控制研究最新进展
内部控制对公允价值与盈余管理的影响研究
独立学院固定资产内控管理分析与改进